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【個體工商戶稅務申報】談論賬號有誤是跨月才退回嗎

發布日期:2023-09-03??正穗財稅一站式企業服務平臺

【個體工商戶稅務申報】談論賬號有誤是跨月才退回嗎
賬號有誤是跨月才退回嗎

1. 銀行帳號變更,不影響認證結果,最關鍵的是稅號不能錯.這點可以咨詢財稅熱線就可以知道.

2. 買方要求重開,未認證,最簡單,退還給你,你在本月做紅沖即可.紅沖發票需要在開票系統里先做證明,然后到自己的稅務機關領取證明,方可開具紅字發票.

3.買方要求重開,已經認證,那么買方需要到他的稅務機關開具證明給你,你才能開具紅字發票.不過既然他已經認證,說明他的稅務機關認可的,所以不必退票,只需你下次開票修改他的信息即可.

匯款賬號錯誤,與姓名不匹配,款會退回原處,具體退款速度,如果是同行退款,一般當天到賬,如果是跨行匯款,可能需要到第二天或者第三天才能退回,如果遇到節假日,甚至可能需要三到七天才能退回.

記賬報稅中發票作廢個體工商戶稅務申報該怎么處理

一般納稅人發票作廢處理

一般納稅人在開具專用發票當月,發生銷貨退、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;個體工商戶稅務申報開具時發現有誤的,可即時作廢.

符合作廢條件,是指同時具有以下情形:

1、收到退回的發票、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月.

2、銷售方未抄稅并且未記賬.

、購買方未認證或者認個體工商戶稅務申報證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符".

小規模納稅人發票作廢處理

稅局代開發票當月有誤的,當月直接去窗口作廢,再填寫一張正確的就行,不用再跑一趟去稅局退稅,如果當月開票有誤而次月才發現的,跨月發票只能沖紅,到時候再去退稅.

小規模公司如季度開票收入不超9萬,增值稅普通發票部分是免增值稅的,專用發票才是開多少扣多少,如果只是普通發票部分有誤退回的沒扣稅的,直接作廢就好了.

跨月發票退回怎么處理

根據《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》國稅發(2007)18號文件和《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》國稅發(2006)156號文件規定,結合您的表述,購買方稅號錯誤,認證結果為必然為"納稅人識別號認證不符".因此,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,購買方主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單).購買方不作進項稅額轉出處理.銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具.紅字專用發票應與《通知單》一一對應.那么接下來正穗財稅為大家介紹‘【個體工商戶稅務申報】談論賬號有誤是跨月才退回嗎’不明白的就來看看吧

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